索引号

01604514X/2017-11686

主题分类

财政

发布机构

大池镇

生成日期

2017-10-31

文号

大政字[2017]226号

公开时限

长期公开

镇巴县大池镇人民政府2016年决算

  一、基本情况

  大池镇位于镇巴县最西部,全镇辖5个村17个村民小组,常住人口1382户5161人,有耕地面积11580亩,以干果、中药材、油菜制种、蚕桑为主导产业。

  (一)内设机构和人员编制情况情况

  镇巴县大池镇设定总编制46名,其中行政编制24名,事业单位22名,共设领导职数7职,其中:设镇党委书记、镇人大主席、镇长、党委副书记各1职,副镇长3职。大池镇行政机构设党政办公室(加挂镇巴县大池镇财政所牌子)、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室(加挂镇巴县大池镇司法所牌子)、宣传科教文卫办公室。大池镇事业机构设立农业综合服务站、公用事业服务站、市场监督管理所(加挂镇巴县大池镇食品药品监督管理所牌子)。

  (二)经费管理方式

  大池镇经费全额纳入县财政预算,全面实行国库集中支付制度。

  (三)财政供养人员情况及车辆使用等情况

  2016年末大池镇在职34人,退休4人,遗属5人。

  大池镇现投入使用车辆有奔腾轿车和江淮越野车各一辆,江淮越野所有权归县市场监督管理局,我镇只有使用权。

  二、部门主要职责

  镇党委、政府的主要职责:通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。

  (一)促进经济发展、增加农民收入。做好镇村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农民综合生产能力。建立新型农民社会化服务体系,发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入,发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

  (二)强化公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策,推进优生优育,稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

  (三)加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察、环境保护等方面的工作。承担辖区内食品药品、商贸流通等市场监管职责。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

  (四)推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

  三、2016年度部门决算情况说明

  (一)2016年度收入支出总体情况

  1、本年度收入支出总体情况

  本年度总收入983.24万元,部门总支出981.25万元,与上年相比,收入增加334.48万元,增幅51.56%;支出与上年相比增加332.94万元,增幅51.36%。收入支出增减变动的主要原因是惠民补贴各项补助资金、基金项目预算增加,本年度干部调整工资福利支出,津补贴调增,工资福利支出增加,人员增加,日常公用经费增加。

  2、本年收入构成情况

  本年度总收入983.24万元,其中财政拨款972.55万元,包括政府性基金拨款225万元,其他收入10.69元。支出按功能分类一般公共服务361.16万元,文化体育与传媒25.48万元,社会保障和就业72.36万元,医疗卫生与计划生育支出56.62万元,节能环保13.00万元,城乡社区支出205.00万元,农林水支出198.79万元,住房保障支出30.83万元,其他支出20.00万元。

  3、本年支出构成情况

  本年总支出981.25万元,其中财政拨款支出972.55万元,其他财政资金支出8.7万元,基本支出447.55万元,较上年增加18.08%,项目支出533.70万元,比上年增加98.19%。

  (二)2016年一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

  1、一般公共预算财政拨款收入支出决算构成情况

  本年度一般公共预算财政拨款收入747.55万元,其中一般公共服务350.46万元,文化体育与传媒25.48万元,社会保障与就业72.36万元,医疗卫生与计划生育支出56.63万元,节能环保13万元,农林水支出198.79万元,住房保障支出30.83万元。一般公共预算财政拨款支出747.55万元,一般公共预算财政拨款收支较上年度增加153.51万元,增幅25.84%。增减变动的主要原因是惠民补贴各项补助资金、基金项目预算增加,本年度干部调整工资福利支出、津补贴调增,工资福利支出增加

  2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

  一般公共预算财政拨款支出747.55万元,其中基本支出438.85万元,项目支出308.7万元。

  3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  一般公共预算财政拨款基本支出438.85万元,包括人员经费386.96万元,公用经费51.89万元。

  (三)2016年公共预算财政拨款中“三公”经费等支出情况

  本年度未使用公共预算财政拨款购置公务用车,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。本年度三公经费支出7.58万元,公务接待费2.87万元,较2015年减少1.37万元,公务用车运行费4.71万元,较2015年减少0.44万元,无公务用车购置和因公出国费用支出。会议费支出1.73万元,较2015年增加0.41万元,培训费支出0.98万元,较2015年增加0.67万元。

  四、政府采购执行情况说明。

  本年度政府采购一般公共预算计划金额为16.50万元,实际采购执行一般公共预算15.15万元,其中货物采购支出15.15万元。

  附件:2016年度部门决算公开表

 

  

  

  

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