索引号

016045377/2016-06898

主题分类

财政

发布机构

人社局

生成日期

2016-10-31

文号

公开时限

长期公开

镇巴县人力资源和社会保障局2015年度部门决算、三公经费公开

  一、基本情况 

  镇巴县人力资源和社会保障局是负责全县机关事业单位人事管理、承担并组织实施城乡社会保障体系建设的政府工作部门,属全额拨款的行政单位,机关财务使用行政单位会计制度。局机关内设办公室、考录调配股、工资福利股、专业技术人员管理股、就业管理股、仲裁法制股、社会保障股等7个股室,实有在岗人员39人、退休人员14人。辖县人才交流服务中心、劳动保障监察大队、劳动服务局、社会保障业务经办中心、城乡居民社会养老保险经办中心等5个事业单位。局机关小车已做封存处理。 

    

  二、部门主要职责 

  (一)贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障的政策法规和规章,起草全县人力资源和社会保障规范性文件,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划,并组织实施和监督检查。 

  (二)拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。 

  (三)负责全县促进就业工作,拟订统筹城乡的全县就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟订就业援助制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,会同有关部门拟订技能型人才、农村实用人才培养和激励政策。 

  (四)负责建立覆盖全县城乡的社会保障体系。组织实施全县城乡社会保险政策,贯彻实施全县机关企事业单位基本养老保险政策,加强社保基金管理。 

  (五)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 

  (六)负责全县机关、事业单位人事管理;会同有关部门执行全县机关、事业单位人员工资收入分配政策,完善实施办法,建立全县机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,执行机关、企事业单位人员福利和离退休政策。 

  (七)组织实施全县事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,执行专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。 

  (八)负责管理引进国(境)外人才和智力及宣传工作。 

  (九)会同有关部门做好军队转业干部安置计划,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。 

  (十)负责全县行政机关公务员管理和事业单位参照《公务员法》日常管理工作。会同有关部门贯彻国家荣誉制度和政府奖励制度。 

  (十一)会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。 

  (十二)贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度实施规范和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。 

  (十三)承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。 

  三、2015年决算收支基本情况 

  1、收入支出情况:本年总收入2220.85万元,其中:财政拨款906.8万元,其他收入1314.05万元(社保科拨入就业专项资金等),总支出1866.59万元。一般预算财政拨款支出867.13万元,其中:一般公共服务支出520万元,社会保障和就业支出304.13万元,医疗卫生与计划生育支出23.4万元,住房保障支出19.6万元;按支出性质和经济分类:1、基本支出562万元,其中人员经费480.2万元,日常公用经费81.8万元;2、项目支出(行政事业类项目)305.13万元。 

  2、 收入支出包括就业专项资金项目支出,列支公益性岗位补贴,就业培训补贴,社保补贴等。 

  四、2015年三公经费变动情况 

  2015年公务接待30次,支出2.17万元,累计支出比上年减少0.59万元;公务用车运行维护费支出2.81万元,累计支出比上年减少0.09万元;公务用车购置及出国费用0万元。 

    

    

    

     

  镇巴县人力资源和社会保障局 

  20161028 

2015年度收入支出决算总表 

 

  

  

  

  单位:万元 

 

        

  

                   

  

 

      

 决算数 

      

 决算数 

 

一、公共预算拨款 

906.8 

一、基本支出 

562.59 

 

二、政府性基金拨款 

  

    1、工资福利支出 

304.89 

 

三、事业收入 

  

2、对个人和家庭的补助支出 

175.6 

 

四、上级补助收入 

  

    3、商品和服务支出 

82.1 

 

五、事业单位经营收入 

  

二、项目支出 

1304 

 

六、其他收入 

1314.05 

三、事业单位经营支出 

  

 

本年收入合计 

2220.85 

本年支出合计 

1866.59 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2015年度公共预算财政拨款支出决算明细表 

 

  

  

  

  

  

      单位:万元 

 

支出功能分类 

决算数 

 

科目编码 

科目名称 

   

基本支出 

项目支出 

 

 

 

 

 

201  

10  

01 

行政运行 

 359.12 

359.12  

  

 

201  

10  

12 

务员综合管理 

 3 

1.91  

1.09 

 

201  

10  

99 

其他人事事务  

 157.9 

 157.9  

  

 

208  

07  

99 

其他就业补助  

 280 

  

280 

 

208  

99  

01 

其他社会保障和就业支出  

 24 

  

24 

 

210  

05  

01 

行政单位医疗  

11  

 11 

  

 

210   

05   

99 

其他医疗保障  

 12.39 

 12.39  

  

 

221   

05   

01 

住房公积金  

 19.68 

 19.68 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2015年度“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表 

  

单位:万元     

单位名称 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行维护费 

公务接待费 

小 计 

公务用车运行维护费 

公务用车购置 

 县人社局 

 4.98 

0  

2.81  

 2.81 

 0 

2.17  

                                           

    

  1、公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车    0 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0   辆。 

  2、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待   30 批次,共 2.17    元;外事接待   0  批次,   0  人次,共   0 元。 

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